Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych po zmianach
Szczegóły organizacyjne szkolenia:
Miejsce: Warszawa
Data: 2012-03-13
Kod kursu: VATZ120313
Prowadzący:
Godzin: 6
Cena: 499 PLN
Termin płatności: 2012-03-07 Pobierz druk zamówienia
Dodatkowe informacje
Cel szkolenia i korzyści dla uczestników
Celem szkolenia jest kompleksowe prezentacja zagadnienia podatku VAT w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Kwestie problematyczne związane z importem, eksportem oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą omówione zostaną na bazie wielu przykładów praktycznych – uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do samodzielnej identyfikacji poszczególnych operacji gospodarczych oraz prawidłowego rozliczania podatku
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
- kierownictwa i pracowników działów finansowo - księgowych
- biegłych rewidentów
- specjalistów podatkowych
- osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji w zakresie rozliczania transakcji międzynarodowych
- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku VAT w zakresie transakcji międzynarodowych
Zgodnie z uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 8 grudnia 2010 r., doradcy podatkowi biorący udział w niniejszym szkoleniu uzyskają punkty w ramach obowiązkowego stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Program szkolenia
I. Usługi w aspekcie międzynarodowym
1. Określenie miejsca świadczenia usług:
usługi w dziedzinie kultury, sztuki nauki, edukacji, targi i wystawy (zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.)
przepisy dotyczące miejsca świadczenia – rozporządzenie Rady (UE) Nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej; miejsce świadczenia dla usług transportu , inne zmiany ( zmiany obowiązujące od 1 lipca 2011 r.)
2. Świadczenie usług poza terytorium kraju:
usługi opodatkowaneh poza terytorium kraju z z uwzględnieniem przedmiotu usługi i nabywcy,
zmiany dotyczące miejsca świadczenia od 1 lipca 2011 r. w zakresie „eksportu usług”
zasady powstania obowiązku podatkowego przy zaliczkach
korygowanie obrotu i jego dokumentowanie i ewidencjonowanie;
rozliczanie w Polsce usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju.
3. Problematyka importu usług:
identyfikacja przypadków importu usług;
zasady powstania obowiązku podatkowego przy specyficznych zdarzeniach: usługa ciągła , zaliczka
zmiany w imporcie usług po 1 kwietnia 2011 r.
4.Obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy a refaktury –:
przenoszenia kosztów – przykłady
II. Handel towarem w aspekcie międzynarodowym
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – możliwość stosowania stawki 0% przy WDT a wymogi formalne
import towarów a procedura uproszczona po 1 kwietnia 2011r
4. Eksport towarów:
definiowanie eksportu
zaliczki z tytułu eksportu
zasady stosowania stawki 0% - system ECS
5. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca:
przykłady
6. Nabycie towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca :
przykłady
III. Transakcje wielostronne :
charakterystyka i rozlicznie transakcji trójstronnych
transakcje łańcuchowe
IV. Podsumowanie , konsultacje
Patroni medialni
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:,
jednej osoby - 499 PLN
dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji,
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch.
Prosimy o dokonywanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie.
W tytule przelewu proszę umieścić: symbol i termin szkolenia oraz nazwisko uczestnika.
Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta.
Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem na ok. 6 dni przed terminem szkolenia.
Osoba kontaktowa:
Marek Znamirowski
tel. (22) 526 30 58, fax (22)526 30 61
e-mail: mznamirowski@par.edu.pl